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银川市青少年宫2019年度部门决算公开

来源 :   作者 :   发表时间 : 2020-08-19 23:15:41  

  第一部分 银川市青少年宫单位概况

  一、部门职责

  主要职能:银川市青少年宫位于兴庆区湖滨西街65号,我单位全面贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神,始终牢记把社会效益放在首位的主责主业,秉持立德树人、实践育人的理念,始终坚持公益性、普惠性、服务性、实践性、育人性的功能职责和办学宗旨,始终发挥开展青少年校外公益实践活动和加强未成年人思想道德建设主阵地的作用,为广大青少年提供艺术培训、体育活动、实践体验、科技创新、德育教育、展示比赛、慰问演出、研学交流等平台和服务。共设置音乐、舞蹈、体育、手工、陶艺、主持人等教学科目近30项,年均服务人次14万人次。

  二、机构设置

  银川市青少年宫隶属于银川市团委正科级财政全额拨款的事业单位。法定代表人:官宁; 人员情况:核定事业编制人员33人,2019年在职人员29人,退休45人。纳入银川市青少年宫2019年部门决算编报范围的共一个,银川市青少年宫为一级预算单位。

  第二部分 2019年度部门决算表

  (见附件一)

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计6,270,616.08 元,支出总计 6,234,546.93 元。与上年相比,2018年收入总计 5,776,726.56 元、支出总计 5,926,736.85 元,收入增加 493,889.52 元,支出增加307,810.08元,主要原因是2019年度新增考录人员3名,调入1名。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计 6,270,616.08 元,其中:财政拨款收入 6,204,990.48元,占 98.95 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 65,625.6 元,占 1.05 %。

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计 6,234,546.93 元,其中:基本支出 4,311,208.25 元,占 69.15 %;项目支出 1,923,338.68 元,占 30.85 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计 6,204,990.48 元,支出总计 6,209,318.48元。与上年相比,2018年度财政拨款收入总计5,776,726.56元 增加 428,263.92 元,增长 7.4 %,支出总计5,916,947.45元,增加292,371.03元,增长4.9%。主要原因是2019年新增考录人员3名,调入人员1名。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 6,209,318.48 元,占本年支出合计的 99.6 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 292,371.03 元,增长 4.9 %,主要原因是是2019年度新增考录人员3名,调入1名。

  一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 6,209,318.48 元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 5,493,333.41 元,占 88.47 %;社会保障和就业(类)支出 315,714.76 元,占 5.08 %;行政事业单位医疗(类)支出 125,269.05 元,占 2.002 %;住房保障(类)支出 275,001.26 元,占 4.43 %。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,716,900.00 元,支出决算为 6,209,318.48 元,完成年初预算的 100 %,其中:

  (以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

  文化体育与传媒(类)年初预算数5,886,900.00元,决算数为5,493,333.41元,小于预算数原因是财政追减部门预算,退休一人。二、社会保障和就业支出(类)年初预算数为 442,100.00 元,决算数为 315,714.76 元,小于年初预算数的原因是财政追减部门预算,退休一人。

  三、医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算数为 126,300.00 元,决算数为 125,269.05 元,小于年初预算数的原因是财政追减部门预算,退休一人。

  四、住房保障支出(类)年初预算数为 261,600.00 元,决算数为 275,001.26 元,大于年初预算数的原因是退休1人,以及新考录3人,调入1人。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,311,208.25 元,其中:人员经费 3,873,241.23 元,公用经费 437,967.02 元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出 3,873,241.23 元,年初预算数为: 3,843,700.00 元,较年初预算数增加 29,541.23 元,增长 0.77 %,主要原因是2019年度新增考录人员3名,新调入人员1名。

  2.商品和服务支出 437,967.02 元,年初预算数为 391,100.00 元,较年初预算数增加 46,867.02 元,增长 11.98 %,主要原因是2019年度新增考录人员3名,新调入人员1名。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少 5,252.00 元,下降 100 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因我单位未涉及三公经费。

  “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因市我单位未涉及因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0 元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

  3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是我单位不涉及政府性基金业务。

  九、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

  2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因我单位不涉及。

  (二)政府采购情况说明

  2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额

  140,480.00 元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 140,480.00 元,完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 7222.4 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个,涉及资金 2,482,100.00 元,一般公共预算项目支出总额为 1,898,110.23 元,占一般公共预算项目支出总额的56.33%。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

  共组织对继续教育经费、金凤少儿培训中心场地使用费及水电费、体育活动经费、外聘人员工资及社保费用兼职老师课酬、中央空调补助费差额等 6 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2,482,100.00 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

  第四部分 名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

共青团银川市委员会
2020年8月19日

银川市2019年度部门决算公开报告.doc
a736e42e3d52910f28b411e325e40da8.doc (472.28 KB)
2019年度(部门名称)决算信息公开表.xls
baea0fdc5ee96fed5450e8b3505d9ef7.xls (54.50 KB)
场地器材更新维护项目支出绩效自评表.xls
a6b5d59980191ccd8be09daf4c56f264.xls (21.00 KB)
继续教育项目支出绩效自评表.xls
aec1a26256d8afcb018a8b82d3fe7a94.xls (21.00 KB)
金凤区少儿培训中心场地使用费项目支出绩效自评表.xls
44842c350e879ef80faa2783fa7a98d2.xls (20.50 KB)
体育活动经费项目支出绩效自评表.xls
2341d76d4639f1a627904f1993392391.xls (20.50 KB)
外聘兼职老师课酬项目支出绩效自评表.xls
8fddaa9bb791a352aa304efb587f1e05.xls (21.50 KB)
中央空调补助项目支出绩效自评表.xls
e9430dbeff6bdcd6730aa93152a6569b.xls (21.00 KB)